2018年3月29日,朗诗绿色集团有限公司(香港联交所股份代号:00106)公布了截至2017年12月31日止的全年业绩。2017年,朗诗集团实现核心净利润9.3亿,增长132%;ROE 25.2%,增长12个百分点。
销售业绩持续增长 首次获得国际信贷评级
2017年度,朗诗出品合约销售321亿,增长13%,其中非朗诗权益销售203亿,获得开发服务收入7.5亿,增长21%,实现开发服务利润3.1亿,增长14%。
朗诗集团在中国的可开发项目集中在一二线城市,以及少量三线城市的核心区域。2017年新增34个项目,拓展北京、重庆、西安、济南等14个城市,新增可售面积340万平方米,可售货值537亿元,其中,非朗诗权益货值396亿元,新增开发服务合同14亿元;新增项目中9成是通过收并购、参股及委托开发等多种方式获得,获取成本具有显着优势。截至2017年末,朗诗操盘项目可售面积635万平米,可售货值约1,179亿元。
2017年12月31日,朗诗集团的净负债率由上年102%降至49%;加权平均融资成本由上年8%降至7.4%。首次获得国际信贷评级,穆迪为B2展望正面,惠誉为B展望正面,标普为B展望稳定。
更名“朗诗绿色集团有限公司”从“房地产”到“生态系统”
2018年2月28日,朗诗绿色地产举行股东特别大会,经表决决定将原有公司名称“朗诗绿色地产有限公司”改为“朗诗绿色集团有限公司”。在地产依旧是公司核心业务之一的基础上,朗诗把集团重新定位在“综合性绿色开发运营商和生活服务商”。朗诗集团董事长田明对此表示,企业更名是朗诗转型升级新战略的必然结果。
2017年朗诗集团持续推进产品差异化、资产轻型化、市场国际化的转型升级战略,全面展开“榕树林计划”,纵向拓展朗诗绿色集团的多元化业务,并从传统地产开发业务延伸至长租公寓、养老服务、绿色金融、绿色建筑设计、物业服务、绿色装饰、资产运营、销售服务等业务领域,构建绿色业务“生态系统”。
董事长田明:推动建立“资本市场估值模式新标准”
未来,朗诗将继续以绿色地产业务为核心业务之一。2018年合同签约销售目标为人民币460亿元,同比增幅达44%;同时计划拓展进入华南区域,完成全国性布局,新增项目货值800亿,目标新增16亿项目开发服务合同额。
朗诗绿色集团董事局主席田明先生表示,尽管朗诗进入的业态和领域越来越多,但是朗诗始终坚持倡导绿色环保,因为这不仅是朗诗实现竞争优势的差异化主轴,更是深入朗诗血脉的DNA。
2017年9月,由朗诗集团冠名、由财新传媒、商道融绿和数联铭品(BBD)合作研发的朗诗•中国ESG景气指数报告(试行版)(China ESG Development Index,下称ESGDI)正式发布。田明先生表示,ESG(环境、社会和公司治理)所代表的低碳减排的商业模式和可持续的企业价值与朗诗集团不谋而合,相信ESG的概念在未来存在更多可持续发展空间,并希望可以推动建立“资本市场估值模式新标准”——可以很好的衡量企业在可持续发展方面的绩效, 在越来越多的金融和投资机构在其投资决策过程中充分考虑 ESG等可持续发展因素,推动企业和资本市场的长期竞争优势发展。
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